工作动态
我校召开内部控制建设专题工作会议
供稿:发展规划处 日期:2021/06/09 浏览:
为了规范我校会计行为,堵塞漏洞、消除隐患,保证学校经费有效运用,保护学校资产的安全、完整,确保单位内部规章制度的贯彻执行,根据《关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》工作部署,结合我校内部控制建设,2021年6月8日下午,发展规划处在综合楼215会议室组织召开了黑龙江工业学院内部控制建设专题工作会议。副校长杨永清、各学院院长、部门负责人及相关部门负责填报人员等出席会议。
首先,由黑龙江龙顺达会计师事务所经理、注册会计师任国娟进行了《高校内部控制制度设计与实施》专题知识讲座,她用生动的案例讲解了内部控制规范出台的背景、内部控制概述,以黑龙江工业学院为例,讲解了内部控制的实施、内部控制风险点梳理、内部控制案例有关内部控制建设专业知识。
第二项内容是由龙顺达会计师事务所所长吴静杰汇报内控咨询业务工作进度,首先分析了我校目前内控建设现状和基本情况,反馈调查问卷情况,针对我校目前在预算管理制度、政府采购业务、资产管理制度、项目管理制度、合同管理制度等方面存在的问题和风险节点,进行了分析和梳理,确定了下一步工作内容。
第三项内容是杨杰科长根据《关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》,讲解了2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作应注意事项,各部门具体任务内容细化分解。
最后,副校长杨永清强调:内部控制建设工作是十四五期间实现学校“治理体系和治理能力现代化”的重要工作,也是我校长期的重点工作,要求各部门要高度重视,认真学习,协同推进落实内控建设任务,明确任务分工、落实责任。同时认真研究2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作要求,按时、高效完成2020年度内部控制报告编报工作。
文字:宋美钰
摄影:宋美钰
首先,由黑龙江龙顺达会计师事务所经理、注册会计师任国娟进行了《高校内部控制制度设计与实施》专题知识讲座,她用生动的案例讲解了内部控制规范出台的背景、内部控制概述,以黑龙江工业学院为例,讲解了内部控制的实施、内部控制风险点梳理、内部控制案例有关内部控制建设专业知识。
第二项内容是由龙顺达会计师事务所所长吴静杰汇报内控咨询业务工作进度,首先分析了我校目前内控建设现状和基本情况,反馈调查问卷情况,针对我校目前在预算管理制度、政府采购业务、资产管理制度、项目管理制度、合同管理制度等方面存在的问题和风险节点,进行了分析和梳理,确定了下一步工作内容。
第三项内容是杨杰科长根据《关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》,讲解了2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作应注意事项,各部门具体任务内容细化分解。
最后,副校长杨永清强调:内部控制建设工作是十四五期间实现学校“治理体系和治理能力现代化”的重要工作,也是我校长期的重点工作,要求各部门要高度重视,认真学习,协同推进落实内控建设任务,明确任务分工、落实责任。同时认真研究2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作要求,按时、高效完成2020年度内部控制报告编报工作。
文字:宋美钰
摄影:宋美钰
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